地调局系统内部审计业务理论研讨会在天津召开

 

  
   为适应国家审计和财政监督不断深化的形势,提高内部审计人员的业务素质和能力,增强内部审计工作的适应性和针对性, 12 月 7 日 - 9 日在天津召开了局系统内部审计业务理论研讨会,与会代表共计 28 人。参加会议的人员主要为局聘内部审计员和工作骨干,同时邀请了部财务服务中心和局财务部的同志到会指导。

   研讨会主要内容:一是学习、研究了国家审计署资源环保审计局、财政专员办对部分局属单位预算执行审计和财政核查的情况通报,分析了预算执行审计和财政核查的工作重点、工作方式、审计整改意见的特点,提出了局系统加强内部审计的思路;二是组织发展研究中心、航遥中心、西安所等单位进行了重点发言,交流了近几年审计和核查发现的问题,探讨了深化内部审计工作、提高发现和解决问题能力的措施;三是局财务部预算处、财务处分别介绍了地质调查项目设计预算编制和审查要求、地质调查项目经费核算暂行规定。

   通过学习和研讨形成了共识:内部审计工作要更好地围绕中心工作、熟悉中心工作,促进单位规范管理工作;内部审计的角度、要求必须要与外审保持一致;要拓宽思路、扩大审计范围,跳出就账查账的传统审计方法;采用先进审计技术方法,不断提高审计水平;抓紧建设一支精干、高水平的内部审计队伍以适应当前形势的需要。

   会议达到了预期目的,收到较好的效果。

地调局监察审计室

二○○六年十二月十一日

 

中国地质调查局内部审计业务理论研讨会在天津召开

航遥中心在研讨会上重点发言

 


 
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